Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Relatório de auditoria de controle interno 31 de dezembro de 2021
Relatório de auditoria do controlo interno
Ernst & Young Huaming (2022) ZZ No. 61519262j02 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) todos os acionistas:
Nós auditamos a eficácia do controle interno sobre as demonstrações financeiras de Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 2021 a partir de 31 de dezembro de 2021, de acordo com as diretrizes sobre auditoria de controle interno de empresas e os requisitos relevantes das normas profissionais para Contadores Públicos Certificados da China.
1,Responsabilidade das empresas pelo controlo interno
É da responsabilidade do conselho de administração Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) estabelecer, melhorar e efetivamente implementar o controle interno e avaliar sua eficácia de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes para a aplicação do controle interno da empresa e diretrizes para a avaliação do controle interno da empresa.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é expressar opiniões de auditoria sobre a eficácia do controle interno sobre relatórios financeiros com base na implementação do trabalho de auditoria e divulgar os defeitos significativos do controle interno de relatórios não financeiros observados.
3,Limitações inerentes ao controlo interno
O controle interno tem limitações inerentes, e existe a possibilidade de que as afirmações incorretas não possam ser evitadas e encontradas. Além disso, uma vez que as mudanças nas circunstâncias podem levar a um controlo interno inadequado ou a uma redução do cumprimento das políticas e procedimentos de controlo, existe um certo risco de especular a eficácia do controlo interno no futuro de acordo com os resultados da auditoria do controlo interno.
4,Parecer de auditoria sobre o controlo interno do relatório financeiro
Acreditamos que Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes em 31 de dezembro de 2021.
Relatório de auditoria do controlo interno (continuação)
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Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês: Li Huihua
Contabilista público certificado chinês: Gao Jie
Pequim, China 12 de abril de 2022