Declaração sobre a votação da proposta de Julong Co.Ltd(300202) relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 na 31ª reunião do Quarto Conselho de Administração Julong Co.Ltd(300202) todos os acionistas:
Considerei cuidadosamente a proposta do relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 submetido à votação na 31ª reunião do Quarto Conselho de Administração, e abstive-me de votar esta proposta.
As principais razões são as seguintes:
As subsidiárias da empresa forneceram garantias ilegalmente para empresas afiliadas controladas pelo controlador atual antes de 2021, resultando na ocupação de fundos. Ao mesmo tempo, o controlador atual e suas afiliadas ocuparam ilegalmente os fundos da empresa. Até agora, ainda existem enormes quantidades de fundos que não podem ser reembolsados. Os fatos acima mostram que a empresa tem defeitos importantes no sistema de controle interno relacionados à garantia externa e transações de partes relacionadas.
Após o incidente, embora todos os níveis de governança da empresa tenham aprendido ativamente lições, feito sérias retificações, fortalecido continuamente o controle interno, melhorado sistema e processo e melhorado a capacidade operacional padronizada da empresa, esforços importantes foram feitos em todos os aspectos. No entanto, penso:
1. As violações acima mencionadas envolvem vários sistemas e processos, tais como estrutura de alocação de energia, gerenciamento de autorização, supervisão e implementação, controle subsidiária e assim por diante. Esta proposta não fornece provas credíveis da capacidade e dos efeitos da empresa para lidar com problemas semelhantes no futuro após a rectificação acima referida.
2. A ocorrência das violações acima está internamente relacionada à estrutura de propriedade específica da empresa. Durante o processo de retificação da empresa, não foi razoavelmente explicado se o fortalecimento do sistema de controle interno e a melhoria do processo e sistema fizeram arranjos institucionais especiais para estrutura de propriedade específica. Acredito que se o atual sistema de controle não consegue lidar efetivamente com o desafio da concentração de equidade para procedimentos e normas, a eficácia do sistema de controle interno ainda é questionável.
Director independente: Wang Zhenshan
Quarta-feira, 27 de Abril de 2022